|
Тема |
Трябва ми малко помощ.... |
|
Автор |
Дия (Досадно кръвопи) |
|
Публикувано | 02.06.01 18:13 |
|
|
...тъй като имам класно по счетоводство
Някой ако може да ми каже как ще стане осчетоводяването на това :
преди тази опереция е извършена доставка на платове с чужд транспорт
значи - Получена е данъчна фактура № -- от дружество "Автотранспорт" ООД за 220 лв - стойност на превоза на платове. Във фактурата на отделен ред е начислено ДДС.
Попринцип кака става превоза, когато не е извършен от нас ???
и ако може и това ....
1.
След извършен анализ на вземанията от продажби е изготвена Справка № 24. Данните от справката показват, че провизиите, просрочените вземания са
10 000лв., затрудносъбираеми вземания са 108 000 лв., а за несъбираеми вземания - 52 000 лв. Провизиите са начислени.
В края на отчетния период разходите да провизии са отнесени по предназначение.
2.
С писмо №3806 банката съобщава, че по разпл. см/ка в левове са постъпили суми от клиенти в размер на 420 000 лв., от който 20 000 лв. просрочени,
300 000лв. трудносъбираеми и 100 000 лв., определени като не събираеми. Вземанията са от текущата година. В тази връзка провизиите са отписани. За трудно събираемите вземания те възлизат на 60 000 лв., а за несъбираемите също 60 000 лв.
мерси предварително...
Величието на човека се корени в съзнаването на неговото нищожество... или не ?!?!?
|
| |
|
|
|