|
Тема |
Re: ВОД- за първи път [re: kpacи] |
|
Автор | Блara (Нерегистриран) | |
Публикувано | 24.04.07 11:43 |
|
|
VIES декларация подавате, както каза и Бате Любо, заедно с ДДС-то. Ако отворите правилника за прилагане на ЗДДС и разгледате приложение 14, което представлява въпросната декларация, ще разберете, че подавате. Обръщам изрично внимание, че Вашите клиенти трябва да са регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка- тогава ги включвате във VIES декларацията. Между другото от това зависи и дали ще начислявате или не ДДС, защото ДДС то не е 0%, а просто си го начислява получателя по ставката в държавата, където е регистриран по ДДС и, която му е издала ДДС номера, който сте записали във Вашата ф-ра. В противен случай нещата стоят малко по иначе, но затова са законите, да се четат.
А и мене ако питате трябва да има само една единствена фактура, която осчетоводявате и Вие и клиента Ви. Освен ако те не се припокриват изцяло като данни, номер и така нататък а само да са преведени така да се каже.
|
| |
|
|
|