|
Тема |
Re: ДДС на върната стока [re: тя] |
|
Автор | Цypa (Нерегистриран) | |
Публикувано | 09.01.04 17:37 |
|
|
В този случай се прилага режим "обратен износ". При попълване на ЕАД си има съответните кодове за върната стока на изпращача. Трябва и в "предшестващ документ" да се попълни номера на ЕАД с която е внесена стоката, и респективно пред митницата да се докаже това.
За износа с който връщате стоката се издава опростена фактура, а не проформа. Така ще си имате данъчния кредит от ЕАД-то с която същата стока е внесена.
|
| |
|
|
|